icdenetim-bb

icdenetim-bb

İç Denetim Birimi Başkanlığı

VERİ TABANLARI YÖNETİMİ, YEDEKLEME VE FELAKET KURTARMA SÜREÇLERİ SİSTEM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

03/08/2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Sedat BAKICI, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Mustafa Kemerci ve veri tabanı yönetiminden sorumlu personelin katılımı ile Tescile Veri Tabanları Yönetimi, Yedekleme ve Felaket Kurtarma Süreçleri Sistem ve Bilgi Teknolojileri Denetimi Açılış Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda denetimin amaç ve kapsamı, yöntemi, denetimin sağlayacağı faydalar hakkında bilgi verilmiş olup, birim personelinin denetimden beklentileri ve görüşleri alınmıştır.

İÇ KONTROL SİSTEMİ VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI EĞİTİMİ

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu üyelerine 25-26 Nisan 2018 tarih ve 09.30-17.00 saatleri arasında Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonunda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan  "İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planının Hazırlanması" konulu eğitim faaliyeti İç Denetçilerimiz İlhami ÖZÇUBUK, Öner SAMAT ve Pınar SÜNER'in  eğitici olarak katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü ve Tescili Süreci Sistem Denetimi Saha Çalışması

26/02/2018 tarihinde Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür V. İlyas GEZEN, Tapu Şube Müdürü, Kadastro Şube Müdürü, Denetim Şube Müdürü, Şanlıurfa Kadastro Müdür V., Adıyaman Kadastro Müdürü, Mardin Kadastro Müdürü, Şanlıurfa Kadastro Birim Sorumluları  katılımı ile Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü ve Tescili Süreci Sistem Denetimi Açılış Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda denetimin amaç ve kapsamı, yöntemi, denetimin sağlayacağı faydalar hakkında bilgi verilmiş olup, birim personelinin denetimden beklentileri ve görüşleri alınmıştır.

Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü ve Tescili Süreci Sistem Denetimi Açılış Toplantısı

23/02/2018 tarihinde Genel Müdürlük toplantı salonunda Tapu Dairesi Başkanlığı ve Kadastro Dairesi Başkanlığında denetim süreciyle ilgili birimlerde görev yapan Birim Sorumlusu ve personelle Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü ve Tescili Süreci Sistem Denetimi Açılış Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda denetimin amaç ve kapsamı, yöntemi, denetimin sağlayacağı faydalar hakkında bilgi verilmiş olup, birim personelinin denetimden beklentileri ve görüşleri alınmıştır.

DSİ İÇ DENETİM BAŞKANLIĞININ ZİYARETİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Başkanı Bakır GÖKALP ile beraberindeki İç Denetçiler Osman HORZUM ve Tolga ÖZDENGÜNEŞ Başkanlığımızı 21 Kasım 2017 tarihinde ziyaret etmişlerdir.

İç Denetim Başkanımız Halil İbrahim KARAKAYA ile İç Denetçilerimiz Pınar SÜNER ve İlhami ÖZÇUBUK tarafından ağırlanan misafirlerimiz ile samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbette, meslektaşlar arası mesleki dayanışmanın öneminden, mesleğin mevcut durumundan ve geleceğinden, iş birliği yapılabilecek alanlardan söz edilmiştir.

II. ULUSLARARASI OSMANLI COĞRAFYASI ARŞİV KONGRESİ

Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliğinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün ortaklığıyla 20 – 24 Kasım 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde "Tarihin Yeniden Yazımında Arşivlerimiz" temalı "2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi" düzenlemiştir.

İÇ DENETİM BAŞKANLARI TOPLANTISI

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan İç Denetim Başkanlarının katılımına açık olan “İç Denetim Başkanları İyi Uygulama Paylaşım Toplantısı”, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ev sahipliğinde 15.11.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantıya; Bakanlıkların, Müsteşarlıkların, Müstakil Genel Müdürlüklerin (Belediye ve KİT dahil) ve Üniversitelerin İç Denetim Başkanları ile KİDDER Başkanı olmak üzere toplam 30 kişi tarafından katılım sağlanmıştır.

ARŞİV BELGELERİNİN TARANMASI SÜRECİ SİSTEM DENETİMİ İZLEMESİ

2016 yılı Denetim Programı kapsamında tapu müdürlüklerinin elektronik arşiv sürecine ilişkin denetim yapılmış, 10 adet bulgu tespit edilmiş ve 40 adet öneri getirilmişti. 19.04.2016 tarihli Arşiv Belgelerinin Taranması Sürecinin Sistem Denetimi Raporu gereği sorumlu Başkanlıkların yürüttüğü çalışmaların raporlama tarihinden bir yıl sonra izlemesi yapılarak gerçekleşme sonuçları değerlendirilmiştir. 24 adet öneri gerçekleştirilmiş, 16 adet önerinin gerçekleştirilmesi için sorumlu Başkanlıklara ek süre tanınmıştır. Buna göre;

İÇ DENETİM YÖNERGESİ VE KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI REVİZE EDİLMİŞTİR

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca iç denetim mevzuatında yapılan değişiklikler ve 2016 yılı Dönemsel Gözden Geçirme Raporu Eylem Planı dikkate alınarak Başkanlığımız İç Denetim Yönergesi revize edilmiş olup, İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun uygun görüşü sonrasında Genel Müdürümüzün Onayı ile 06/11/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.